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    公司召開內部審計整改年度工作會議
    發(fā)布時間:2021.02.05     新聞來源:     作者:     編輯:     瀏覽次數(shù):

      2月5日,在公司機關禮堂召開內部審財務整改年度工作會議。會議由總會計師劉金偉主持。

      審計部部長李玉清對2019年度審計發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行了介紹?偨(jīng)理張立莊要求各單位要充分認識審計工作的重要性,對審計發(fā)現(xiàn)的問題要高度重視、明確責任、加強整改;各單位對照已發(fā)現(xiàn)問題,認真做好自查工作;財務、審計人員要加強業(yè)務學習,提高履職能力。同時,他還對各單位下步工作提出了具體要求。

      總會計師劉金偉要求各單位按照今天的會議精神,對照審計報告,召開整改落實會議;財務人員要提升業(yè)務能力,跟進集團公司管理升級的步伐。

      財務部、審計部、人力資源部、紀檢監(jiān)察部、各子公司主要負責人和財務負責人參加了會議。



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